收藏本站
《云南大学》 2017年
收藏 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

加强公司治理环境下的内部审计研究

胡猛  
【摘要】:内部审计与公司治理彼此联系与促进,公司治理可以对内部审计的有效性产生影响,健全、发展的内部审计可以完善公司治理框架。随着经济的发展以及公司治理环境的复杂化,对内部审计产生巨大的影响,但就目前内部审计在非上市企业中的发展情况,总体来说并不乐观,而内部审计作为公司治理组织框架中的重要部分,其作用不容忽视,因此,如何加强公司治理环境下的内部审计对于每个具体的公司而言,拥有着不可忽视的现实意义。本文通过收集文献,采用实证研究和案例分析的方法。在构思阶段,就开始收集、整理公司治理和内部审计的国外和国内文献,对当前的研究情况进行大体的了解,在内部审计理论与公司治理理论的基础上,本文尝试通过理论与案例相结合的方法,探索出改变内部审计不被重视的现状、提高内部审计部门地位的途径,在实践中重点关注业务审计流程,以公司的实际情况为出发点,试图找出内部审计所存在的问题,结合公司治理理论和内部审计理论分析出存在这些问题的原因,针对原因提出对策,通过这些对策和案例的实际情况相结合研究出问题的解决思路,得到研究结论——解决内部审计独立性较弱、目标选择错误、审计环境差、不重视内部审计建设、内部审计人才缺乏、内部审计信息化落后等问题可以加强公司治理环境下的内部审计,提高公司经济效益,满足内部审计需要的同时完善公司治理框架和审计模式,使内部审计获得持久地发展与进步空间。
【学位授予单位】:云南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2017
【分类号】:F239.45;F271

【参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 黄扬宇;黄秋菊;;浅析上市公司内部审计的现状及问题[J];企业技术开发;2015年19期
2 冉丹;;现代企业制度下的内部审计[J];商场现代化;2015年17期
3 耿蕊;杨守杰;;浅析现代企业制度下完善企业内部审计措施[J];商场现代化;2015年12期
4 王明杰;;浅析我国企业内部审计的现状及发展[J];商场现代化;2014年33期
5 范艾;;论现代企业制度下的内部审计[J];赤峰学院学报(自然科学版);2014年20期
6 罗廷明;;基于EVA的增值型内部审计探析[J];当代经济;2014年20期
7 李晓萌;王君然;;现代企业制度下的内部审计问题研究[J];经营管理者;2014年28期
8 王鲁琦;;论现代企业制度下的内部审计[J];行政事业资产与财务;2014年18期
9 张庆龙;;中国内部审计发展中的几个现实问题思考[J];会计之友;2014年03期
10 冯俊;;论现代企业制度下的内部审计[J];中国集体经济;2013年36期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前9条
1 程国辉;;大数据背景下提升内部审计价值的方法与难点探析[J];商;2015年37期
2 李彬;王萌;田文胜;张洁;王立;;内部审计增加组织价值的研究[J];劳动保障世界;2015年17期
3 耿蕊;杨守杰;;浅析现代企业制度下完善企业内部审计措施[J];商场现代化;2015年12期
4 麻东锋;;高校内部控制审计探究[J];商业会计;2015年08期
5 李志达;;企业加强内部审计建设研究[J];中外企业家;2015年10期
6 韩广东;;关于企业内部审计发展观的思考[J];现代经济信息;2015年06期
7 缪启军;;高校风险导向内部审计研究[J];会计之友;2015年03期
8 盛超;;反腐倡廉视角下的高校内部审计工作探讨[J];会计之友;2014年22期
9 宋瑞;;神华集团风险导向内部审计的转型及其启示[J];西部财会;2014年06期
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 范艾;;论现代企业制度下的内部审计[J];赤峰学院学报(自然科学版);2014年20期
2 李晓萌;王君然;;现代企业制度下的内部审计问题研究[J];经营管理者;2014年28期
3 王鲁琦;;论现代企业制度下的内部审计[J];行政事业资产与财务;2014年18期
4 孙思思;许延明;;我国内部审计存在的问题及对策研究[J];经营管理者;2014年10期
5 冯俊;;论现代企业制度下的内部审计[J];中国集体经济;2013年36期
6 李曼;;内部审计转型的挑战与对策——基于惰性理论的视角[J];审计月刊;2013年07期
7 王兵;鲍国明;;国有企业内部审计实践与发展经验[J];审计研究;2013年02期
8 黎光;;现代企业制度下完善内部审计的意见建议[J];改革与开放;2013年06期
9 刘楠;;企业内部审计问题及对策探析[J];时代金融;2013年03期
10 张庆龙;;我国企业内部审计职业通用胜任能力框架设计研究——基于问卷调查的分析[J];会计研究;2013年01期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 王莉莉;;茶叶生产企业内部审计问题研究——以浙江省为例[J];现代营销(经营版);2019年06期
2 刘燕莉;;集团公司内部审计存在的问题及优化措施探讨[J];中外企业家;2019年10期
3 徐晓荣;;制造业企业内部审计存在的问题及对策研究[J];管理观察;2019年11期
4 张斌;;信息化条件下煤炭企业内部审计工作的困境及途径[J];中外企业家;2019年11期
5 徐飞燕;;论会计与内部审计的关系[J];中国乡镇企业会计;2019年04期
6 曹游佳;;大数据与企业内部审计转型发展的思考[J];南方农机;2019年08期
7 张文娟;;何以风险为导向实施内部审计[J];财会学习;2019年13期
8 孙姣;;企业内部审计存在的问题及对策探析[J];时代金融;2019年08期
9 ;征稿启事[J];中国内部审计;2019年05期
10 谷云婷;田博;;持续审计在企业内部审计中的运用研究重点分析[J];现代经济信息;2019年07期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 陶琴;;关于对内部审计工作的认识和思索[A];中国烟草学会2016年度优秀论文汇编——烟草经济与管理主题[C];2016年
2 秦之泰;;村居内部审计增加农村集体组织价值途径研究[A];全国内部审计理论研讨优秀论文集2014[C];2014年
3 钱昀;余志坚;陆怀华;崔亚林;吴丹;陈小芬;;以增值为驱动的内部审计转型实践[A];全国内部审计理论研讨优秀论文集2014[C];2014年
4 叶常青;王目平;丁朝霞;陈龙井;丁健峰;;基于审计整改视角的内部审计增加组织价值评价体系研究——来自广州市公安局内部审计整改的实践与调研[A];全国内部审计理论研讨优秀论文集2014[C];2014年
5 周志方;许大庆;施玲红;黄慧君;吴丽雯;彭黎明;鲍婕;;以增值为导向的内部审计动态分析体系的探索与实践[A];全国内部审计理论研讨优秀论文集2014[C];2014年
6 张丽莉;;公司治理与内部审计[A];决策论坛——基于公共管理学视角的决策研讨会论文集(上)[C];2015年
7 纪新伟;;集团内部审计浅析[A];大型国有企业集团财务管理热点与难点专题研讨会论文集[C];2004年
8 宫为敏;方卫东;;如何发挥内部审计在新井建设中的监督作用[A];煤炭经济管理新论(第9辑)——第十届中国煤炭经济管理论坛暨2009年中国煤炭学会经济管理专业委员会年会论文集[C];2009年
9 王文广;王玉海;念延辉;;健全企业内部审计的途径[A];理论·改革·发展[C];1998年
10 湖北省内部审计师协会江汉石油管理局课题组;;企业内部审计实施舞弊审计若干问题的研讨[A];中国内部审计协会2005年度全国“舞弊的防范与检查”理论研讨暨经验交流会一二等奖论文汇编[C];2005年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 和秀星 侯云汉;政府审计利用内部审计资源的几点建议[N];中国审计报;2019年
2 黄海英 刘罡;加强内部审计指导监督[N];吉林日报;2019年
3 中国太平洋保险(集团)股份有限公司纪委副书记、审计总监中国内部审计协会副会长 陈巍;吸引和留住内审人才的需求日益迫切[N];中国审计报;2019年
4 沈伟强;应切实加强乡镇内部审计建设[N];中国审计报;2019年
5 吴哲;加强内部审计工作 充分发挥监督保障作用[N];南方日报;2019年
6 农业银行审计局昆明分局 范正明;认真学习“八个坚持” 做好内部审计工作[N];中国城乡金融报;2018年
7 陈良高;广东:构建内审指导监督全省一盘棋格局[N];中国审计报;2019年
8 北京首都创业集团有限公司总审计师 李章;迎接内部审计的春天[N];中国审计报;2019年
9 朱艳慧;加强宣传 转变定位[N];中国审计报;2019年
10 审计署内部审计指导监督司司长 李凤雏;关于深化内部审计工作几个问题的思考[N];中国审计报;2019年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 李曼;企业内部审计:动因、行为与绩效研究[D];南京大学;2013年
2 严晖;风险导向内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2004年
3 刘晓莲;国际内部审计研究[D];东北财经大学;2005年
4 瞿曲;基于受托责任理论的内部审计若干问题研究[D];厦门大学;2006年
5 张晓瑜;中俄审计制度比较研究[D];厦门大学;2006年
6 刘实;企业内部审计论[D];西南财经大学;2000年
7 黄翠竹;中国上市公司内部治理审计研究[D];辽宁大学;2010年
8 黄海;风险导向内部审计框架构建及应用研究[D];西南财经大学;2009年
9 郭慧;上市公司内部审计治理效应研究[D];暨南大学;2009年
10 江国才;提高农民满意度视角的农村政府管理审计研究[D];西南财经大学;2014年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 甫川燕;公司治理视角下的内部审计问题研究[D];云南大学;2017年
2 梅文瑜;对CWB内部审计有效性的研究[D];华中科技大学;2017年
3 黄静;农业银行A分行内部审计研究[D];华中科技大学;2018年
4 付嫱;BG集团内部审计问题研究[D];辽宁石油化工大学;2018年
5 侯文华;非上市民营企业内审问题研究[D];云南大学;2017年
6 胡猛;加强公司治理环境下的内部审计研究[D];云南大学;2017年
7 田洁;KL化工企业内部审计问题研究[D];贵州财经大学;2018年
8 王薇;A石油公司内部审计存在问题及对策研究[D];东北石油大学;2018年
9 宋卿;基于“免疫系统”的LS公司内部审计问题研究[D];南华大学;2018年
10 肖子鹏;跨国施工企业内部审计流程研究[D];暨南大学;2018年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026


丁香五月 啪综合