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《华中科技大学》 2018年
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农业银行A分行内部审计研究

黄静  
【摘要】:随着商业银行经营业务种类日渐多样和复杂,金融创新不断推进,竞争压力不断加大,其面对的风险种类更加复杂,面对的经营形势也更加严峻。内部审计服务于企业的经营管理,可以监督管理层和经营层的履职情况,可以检查各项规章制度的执行情况,可以评价内部控制的整体情况,可以发现和防范风险,从而提出改进意见和建议。商业银行是一个高负债经营,高风险聚集的行业,建立完善的内部审计体系对保护资产安全、促进资金流动、保证合规运营显得尤为重要。近年来,商业银行内部审计工作有了很大的进展,大都建立了较为完善的内部审计体系,但是随着金融风险的日趋复杂化和多样化,银行各类风险案件频发,暴露出我国商业银行内部审计体系仍有完善的空间。中国农业银行作为国有控股的大型股份制商业银行,上市后建立了现代化的公司治理架构,并逐步进行了内部审计的改革。但受贿案、票据案、骗贷案、舞弊案等一系列重大案件说明农业银行内部审计体系存在许多问题。本文拟以农业银行A分行为研究对象,通过文献和案例研究法,研究农业银行A分行内部审计发展现状,并通过借鉴农业银行系统内五个重大案件的经验教训,分析农业银行A分行在内部审计制度、职能范围、独立性和专业性等方面的不足,并给予一些意见和建议,希望有助于提高农业银行A分行内部审计水平,也希望能对其他商业银行完善内部审计体系提供参考。
【学位授予单位】:华中科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:F239.45;F832.33

【参考文献】
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