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《辽宁石油化工大学》 2018年
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BG集团内部审计问题研究

付嫱  
【摘要】:随着社会经济的快速发展、市场经济体制的不断深入,审计已经成为现代企业提高管理能力的一种有效工具,内部审计的功能日益凸现,并且成为审计监督体系的重要内容之一,对提高企业内部管理能力起着重要作用。随着企业规模的不断扩大,企业集团已经成为一种常态,由于自身复杂的股权和业务结构导致集团内部审计具有相当的复杂性。此种状况下,企业集团更要加强内部审计,通过内部审计工具提升对企业的监督能力,保障组织目标的顺利实现。国内企业集团虽然已经建立了内部审计制度,但是内部审计的功效并没有得到充分发挥,各种问题频频出现。在阅读大量文献的基础上,本文以BG集团内部审计的开展情况为研究对象,深入的分析了该集团内部审计工作的现状、存在的问题,具体问题体现在缺乏独立性、功能得不到有效发挥、未有效开展信息化审计、内部审计发现的问题无法得到闭环纠正等。文章详细分析了问题存在的原因,主要有审计部在BG集团隶属层级较低、集团内部对内部审计缺少正确理解、内部审计管理制度不完善、内部审计人员业务能力不足、未开展后续跟踪审计等。并从提升内部审计机构独立性、提升内部审计人员多元化知识水平、进一步完善内部审计管理制度、着力关注集团重点业务领域风险、加强对内部审计发现问题的整改监督力度、加强内部审计信息化建设等六方面对BG集团内部审计工作提出优化建议。
【学位授予单位】:辽宁石油化工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:F239.45;F426.31

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